山西建投集团对集团公司2020年度内部审计工作进行监督检查

时间:2021年01月25日
来源:山西八建集团有限公司

1月22日下午,山西建投集团审计风控部部长尹永旭一行5人莅临集团公司,对公司2020年审计工作、违规经营投资与重大决策责任追究工作开展情况以及近三年来审计发现问题整改落实情况进行专项检查。集团公司领导陈晓文、王克振、关晋鹏、张碧珍及核算审计中心全体成员参加会议。

本次检查由听取汇报、座谈、查阅审计档案资料等环节组成。核算审计中心主任聂晋萍就集团公司2020年度审计发现问题整改落实情况、内部审计工作开展情况、违规经营投资与重大决策责任追究工作开展情况以及审计未来工作思路作了具体汇报。

检查组对公司2020年度审计工作取得的成果表示肯定,并就相关问题提出整改意见。建投集团审计风控部部长尹永旭强调,审计工作越来越重要,随着中央审计委员会、省委审计委员会相继成立,到审计署11号令的修改,审计业务范围不断扩大,不仅仅体现在增加违规经营追责、审计范围的全覆盖、重视审计整改,还将涵盖风险控制。他希望,八建集团进一步加强审计工作,加大审计力度,尤其是对亏损项目的审计,要抓一两个典型项目,厘清项目亏损的主、客观原因,界定亏损责任,严格追责问责,同时提出亏损治理和防范措施,充分发挥内审的监督、服务职能。

此次建投集团的监督检查对集团公司进一步完善内审管理,提升内审工作质量,充分发挥内审作用有着重要的指导意义。